采购订单审核流程

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6.1 采购订单审批付款流程图(月结)
采购部门 财务部门 品质/仓管部门 总经理、董事长
合同副本一份备
案。
对合同、订单
进行核准并签
字,时间为一
周。
仓管部门依
据订单数量
收货
品管部门检
验并出具检
验报告
仓管部门按
检验报告填
制物料入库
(退货单)
收集各部门付款的
单据(已批核订单、
入库单、退货单、
账单、报价单、检验
报告)
审批付款,签
写支票。时间
为一周。
操 作
转 账
或付现。
收到产品需求计划,
下采购订单并与供货
商签订月结合同
采购经理审批
(内容包括单价及付
款时间
)
时间为一天
传真合同、订单给供
应商,约定送货期。
并将经总经理签字的
订单交财务、仓库各
一份

标签: #采购

摘要:

6.1采购订单审批付款流程图(月结)采购部门财务部门品质/仓管部门总经理、董事长合同副本一份备案。对合同、订单进行核准并签字,时间为一周。仓管部门依据订单数量收货品管部门检验并出具检验报告仓管部门按检验报告填制物料入库单(退货单)收集各部门付款的单据(已批核订单、入库单、退货单、对账单、报价单、检验报告)审批付款,签写支票。时间为一周。网上操作银行转账或付现。收到产品需求计划,下采购订单并与供货商签订月结合同采购经理审批(内容包括单价及付款时间)时间为一天传真合同、订单给供应商,约定送货期。并将经总经理签字的订单交财务、仓库各一份

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作者:小智 分类:采购管理 价格:1智币 属性:1 页 大小:103.72KB 格式:PDF 时间:2024-12-24

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