某酒店采购部管理手册(DOC 11页)
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某酒店
采购部管理手册
目录
第一章…………采购管理制度
第二章…………采购部工作流程
第三章…………采购部各岗位职责及分工
第四章…………采购部相关工作表格.
喜来登大酒店采购管理制度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部
工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、 采购管理部门
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本
控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、 采购部工作基本要求
1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每
月每一类至少有三家供货商提供报价单
3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等
方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成
价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归
档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采
购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信
息库.
7. 采购时间要求:一般物品采购时间为 3 天;急用物品当天必须
采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一
个月下单采购
8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以
报销
9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对
到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护
酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.
三、 采购审批程序
1.申购单审批程序:
使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部
询价 财务总监 稽查部 行政办
董事会 申购单返回采购部
2.单位价值1000 元以下或批量价值在 2000 元以下的由采购部现金
自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果
和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集
团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2. 单位价值1000 元以上或批量价值在 2000 元以上的物品采购
审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商
采购部与供货商共同草拟合同或采购协议
财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字
执行合同或协议
标签: #采购
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某酒店采购部管理手册目录第一章…………采购管理制度第二章…………采购部工作流程第三章…………采购部各岗位职责及分工第四章…………采购部相关工作表格.喜来登大酒店采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质...
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作者:小智
分类:采购管理
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时间:2024-12-24

