企业内部采购管理制度

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企业内部采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确
保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。
第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家
同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章 采购流程
第四条 请购的提出
1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每25 日前开立
下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备
理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;
3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核
并依请购核准权限送呈相关人员批准;
4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;
5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;
6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条 请购核准权限
1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币 10 元以下者,由生产副总核准,超
过此数额的,由总经理核准;
2、车间需购买的机修配件、零件,价值在 1000 以下的由车间主任填写材料请购
报生管部,价值在 1000-20000 元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管
部汇总后报采购部;价值在 20000 以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理
字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,
空调、热水器、高级家具及单件物品价格在 500 元以上的由总经理核准。
第六条 请购的撤消
1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式
呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后,立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处后事
条 采购方式
根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式
1中采购 公司通用性大宗物料泥),以中采购为有,依定时或定量之
划进行采购;
2、合采购 公司经常使用之物料(承卷钢板、预应力钢丝线材等
采购部应事先选择应商,确定供应价格及件,办理购,依定时或定量之方
行采购;
3、一采购 12之零星物料,采用需求采购之方式。
条 询价、议价
5-1
1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》,除集中采购方式,应选择至少三家
公司《合格供应商名》内的供应商为询价对象
2、确属货理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;
3、如供应商采购时,应其报价明细表,如特供应商有家以上,则应
同时要报价明细表
4选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、理商、经销商之顺序选择
5、供应商提供报价之物料规格请购规格同或属用品时,采购人员应商请购部门
确认;
6业材料、用品或项,采购部应会同使用部门同询价议价;
7、询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供应商行交议价;议价应注意
品质、交期、服务兼顾
条 议价原则
遇以下状况时,采购部应及时供应商议价
1、市场价格下或有下跌趋势时;
2、采购频率显增加时;
3、本采购数量于前时;
4、本报价高时;
5、有同样品质、服务之供应商提供低价格时;
6、其于公司条件时
条 定价核准
1、采购人员询价、议价成后,填写《采购询价、议价单》(对使随附各供
应商回传的《采购询价单》对外使必要书面明,呈采购部经理审核;采
购部经理审核时,认为需要价时退购人价,或由经理
应商议价。
2、单笔采购金额在 1万元以下的采购订单,价格由采购部经理核准,确定供应商;超
1万元的采购订单,其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用中采购方式采购的供应商确定,必呈送总经理核准。
一条 订购
1、采购人员接获经核准之供应商后,应以本公司出具《购销合同》,或供货商出具
《购销合同》供应商订购物料,并以传真形式签字确认。
2属一份订购单多次分批交货的情,采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期,及时供应商跟催交货度。
二条 验收与付款
1、依相关检验与入库规定验收
2、依财务管理规定,办理供应商付款。 第三章 采购物品之品质管理
三条 采购品质件资料要求
物料订购前,本公司应提供列文件资料,或在《购销合同》、采购合明确
规定
1、订购物料之规格、图纸技术要求等。
2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准或用规格。
4、所需之产品认要求或工厂品质管理体系要求。
四条 合格供应商之选择
5-2

标签: #采购

摘要:

企业内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负...

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作者:小智 分类:采购管理 价格:1智币 属性:5 页 大小:28.19KB 格式:DOC 时间:2024-12-24

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